客户案例
1.自查并梳理标的公司存在的税务风险,应对买方尽调问题,在谈判中为卖方争取最优解决方案;
2.复核财税相关的陈述与保证、交割条件等条款,评估卖方履约风险,为其争取更有利的合同条款;
3.编制交割报表及测算对价,解释并争取买方认可;
4.测算交易税金并辅助完税申报。
1.分析潜在交易架构及方案可能涉及的财务、税务和外汇风险,并提出解决方案;
2.财务及税务尽调,说明尽调问题并评估风险,在谈判中为买方争取最优解决方案;
3.复核并为买方争取更有利的财税相关合同条款;
4.编制或复核交割报表及税金测算。
1.争取税务机关认可集团重组安排具有合理商业目的;
2.争取税务机关认可交易定价的合理性及最大化扣除成本;
3.应对税务机关对最终控制人境内身份的疑虑;
4.协调税务机关出具资料递交回执;
5.协调税务机关和银行安排跨境付税。
1.就股权转让、非贸付汇等一次性税收,协助申请所在地区最优的税收返还政策。
1.协助项目公司优化土地增值税清算方案,就清算单位确定、成本分摊方法、扣除成本认列等问题与税务机关沟通,争取其对优化清算方案的认可。
1.就非居民企业同一控股的境内公司合并,争取适用特殊性税务处理;
2.就非居民企业向其境内或境外子公司转让境内公司股权,争取适用特殊性税务处理。
1.协助应对包括主管所、评估所、稽查局等不同层级税务机关针对不同专题开展的税务检查,争取最优处理结论。
1.在税务注销前,分析企业可能的涉税风险事项,提出最优的会计和税务处理方案;
2.在税务注销过程中,协助应对资产损失税前扣除、适用税收优惠政策、出口退税异常数据等风险,争取按最优的清税方案注销。
1.出具同期资料本地文档、资本弱化特殊项文档;
2.应对各地税务机关就转让定价合理性的质疑;
3.运用ktMINE数据库分析关联方之间的技术许可使用费率、商标费率等的独立交易区间;
4.分析关联借款利率的独立交易区间。
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