成功事例
1.対象会社の税務リスクを調査、整理し、譲受側デューデリジェンスに対応し、交渉過程中に最適な解決策を提案する;
2.財務・税務関連の陳述と保証、引渡条件等の条項をレビューし、譲渡側の履行リスクを評価することにより、より有利な条件を獲得する;
3.引渡時の財務諸表を作成し、譲渡対価を試算し、譲受側との交渉を支援する;
4.持分譲渡に係る関連税金を試算し、税務申告の実行を支援する。
1.再編ストラクチャーと再編案における潜在的な財務、税務、為替の潜在的なリスクを分析し、解決策を提案する;
2.財務・税務デューデリジェンスを実施することにより、関連問題の説明とリスク評価をし、譲受側に最適な解決策を提案する;
3.財務・税務関連契約条項をレビューし、譲受側にとって有利な条件を獲得する;
4.引渡時の財務諸表を作成、或いはレビューし、税金を試算する。
1.グループ再編に関する合理的なビジネス目的を税務局に説明する;
2.取引価格の合理性を税務局に説明し、コストの控除を最大化にする;
3.実質支配者が国内企業であることに関して、税務局の疑いを回避する;
4.税務局へ書類を提出し、結果物を取得する;
5.域外会社の税金納付にあたって税務局・銀行と調整する。
1.就股权转让、非贸付汇等一次性税收,协助申请所在地区最优的税收返还政策;
2.持分譲渡、非貿易送金等の一次納付税金に対して、所在地の関連政府部門と交渉し、税金還付を申請する。
1.対象会社の土地増値税清算案を策定する。清算単位の明確、コスト配分方法、控除可能コストのリスト等の問題に関して、税務局と交渉し、最適な清算案を提案する。
1.非居住者企業の出資する域内会社の合併に関して、特殊性税務処理の適用を検討と届出の実行;
2.非居住者企業の保有する居住者企業の持分を域内或いは域内子会社への譲渡に関して、特殊性税務処理の適用を検討と届出の実行。
1.税務主管所、評価所、調査所等の税務部門により異なる特定のテーマで展開される税務調査への対応を支援し、最適な処理結果を取得する。
1.税務抹消前に、潜在的税務リスクを分析し、最適な会計・税務処理案を提案する;
2.税務抹消過程中、資産減損の税引前控除、免税政策の適用、輸出還付の異常データ等のリスクに対処し、最適な税務抹消案を提案する。
連絡先:(上海本部)
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